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内控審計

內控審計是一項建立於企業內部的經濟監督活動。 內部審計關注企業財務數據,並影響企業營運的各個環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品品質及企業營運環境等。 博發內控審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗,致力透過內控審計協助企業解決影響營運的各種問題。


審計內容


財務審計

經營審計

管理審計

風險管理


審計物件


實物:對存貨、固定資產等進行審計

賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務進行審計

規則:對制度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計

責任人:對經濟責任人的期間責任、期末狀態進行審計


我們的服務包括:


經營審計

合規性審計

流程審計

審核內部控制系統並提供改善方案

協助建立內部審計機制

培訓內部審計人員

內部審計人員外派



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