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內控審計是一項建立於企業內部的經濟監督活動。 內部審計關注企業財務數據,並影響企業營運的各個環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品品質及企業營運環境等。 博發內控審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗,致力透過內控審計協助企業解決影響營運的各種問題。
審計內容
財務審計
經營審計
管理審計
風險管理
審計物件
實物:對存貨、固定資產等進行審計
賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務進行審計
規則:對制度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計
責任人:對經濟責任人的期間責任、期末狀態進行審計
我們的服務包括:
經營審計
合規性審計
流程審計
審核內部控制系統並提供改善方案
協助建立內部審計機制
培訓內部審計人員
內部審計人員外派
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